> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-dms.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-dms.simplidots.id/website-backoffice/dms-distribution-management-system/accounting/opening-balance/cara-menginput-saldo-awal-hutang.md).

# Cara Menginput Saldo Awal Hutang

Jika Anda memiliki saldo hutang yang berasal dari transaksi di periode sebelumnya, maka Anda dapat mengikuti cara berikut pada saat memindahkan data hutang ke Jurnal untuk pertama kalinya.

### 1. Mengisi dan Merinci Saldo Awal Hutang

**Step 1.** Isi saldo hutang usaha Anda terlebih dahulu melalui menu **Accounting> Opening Balance**

![](/files/Ul3PgnfE1m1eHrJHEWgD)<br>

**Step 2.** Kemudian, klik icon **"Tambah".**

**Step 3.** Pilih tanggal konversi (tanggal migrasi data ke DMS pertama kali).

**Step 4.** Isi saldo awal pada akun **Hutang Usaha**.<br>

![](/files/1PFGSQRLWsRwKug43ACp)

**Step 5.** Terbitkan saldo awal dengan klik **Publish**.&#x20;

\
\ <br>

![](/files/klTUiZins48HYIHepYlO)

**Step 6.** Setelah mengisi saldo awal, Anda dapat merincikan saldo awal hutang tersebut melalui menu **Purchase**.

**Step 7.** Masuk ke menu **Purchase**, lalu klik **"Purchase Order"** baru dengan informasi sebagai berikut.

* **Supplier**: Nama supplier yang masih memiliki saldo hutang.
* **Date**: Tanggal sebelum tanggal konversi, agar tidak menambah saldo awal sebelumnya.
* **Product**: Produk "Penjualan" yang merupakan produk default dari Jurnal.
* **Harga**: Jumlah hutang yang masih terutang sesuai dengan saldo awal yang diisi sebelumnya.

![](/files/8luyPLtudQ2KGCxOaRH6)

**Step 8.** Pilih Action "**Purchase Invoice**" pada nomor Purchase Order lalu klik **"Save".**

![](/files/qp53Yc4etCBfXSvq8D4T)

{% hint style="info" %}
**Note:** Anda juga dapat membuat lebih dari satu transaksi pembelian, bila hutang yang masih terutang berasal dari beberapa supplier.
{% endhint %}

**Step 8.** Setelah tersimpan, klik **"Jurnal Entry"** di kanan atas faktur pembelian yang telah terbuat. Maka, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut.

![](/files/Y1j3BEopwEigaA0kKL4s)
